(за 9 месяцев 2014 года)
Как было отмечено Главой государства в Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь — 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»: «Стратегия — это программа конкретных практических дел, которые день за днем, из года в год будут делать лучше страну и жизнь казахстанцев. Но каждый должен понимать и знать, что в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, а эффективно трудиться. Задача государства — создавать для этого все условия. Я убежден, что достойное Будущее нашей Родины среди передовых стран мира — это именно то, что навеки объединит всех казахстанцев».
В Концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей работы. Необходимо укреплять экономику, решать ряд задач по приоритетным направлениям.
Неотъемлемой частью укрепления экономики….
1. Бюджет области по доходам на 1 октября 2014 года исполнен на 100,5% или поступило 95367,8 млн.тенге при плане отчетного периода 94890,8 млн.тенге.
План по собственным доходам исполнен в сумме 19953,6 млн.тенге или на 102,4% (план — 19476,6 млн.тенге). Перевыполнение доходной части в целом по области составило 477,0 млн.тенге.
Уточненный план по налогам и сборам, учитываемым налоговым комитетом, составляет 19457,1 млн.тенге, из них план областного бюджета 9076,2 млн.тенге, районов и г.Петропавловска — 10380,9 млн.тенге.
За отчетный период в бюджет области поступило 19859,3 млн. тенге, или 102,1% от уточненного плана, в том числе в областной бюджет 9467,8 млн. тенге или 104,3%, районные бюджеты и бюджет г. Петропавловска — 10391,5 млн. тенге или 100,1%.
Трансфертов из республиканского бюджета поступило в сумме 73892,4 млн.тенге, при плане — 73892,4 млн.тенге.
2. Бюджет области по расходам за 9 месяцев 2014 года исполнен на 97,1% при плане 95796,6 млн.тенге произведено расходов на сумму 93018,1 млн.тенге. Не освоены расходы в сумме 2778,5 млн.тенге.
По учреждениям и предприятиям образования расходы за 9 месяцев 2014 года составили 27931,6 млн.тенге (согласно таблицы 1), или 98,9 % к плану (план — 28250,4 млн.тенге).
На строительство и реконструкцию объектов образования при плане 351,4 млн.тенге освоение составило 213,0 млн.тенге или 60,6 %.
На укрепление материально-технической базы направлено 367,4 млн. тенге, освоение составило 84,0 процентов к плану (план 437,3 млн.тенге).
Таблица 1
По здравоохранению расходы на 1 октября 2014 года составили 16128,9 млн. тенге (согласно таблицы 2), или 98,7 % к плану (план 16336,9 млн.тенге).
Таблица 2
Расходы по социальной защите населения составили 2864,0 млн. тенге или 99,2 % к плану (план 2885,7 млн.тенге).
На укрепление материально-технической базы объектов соц.защиты направлено 17,8 млн. тенге, освоение составило 99,4 % к плану (план 17,9 млн.тенге).
Таблица 3
Расходы по культуре, архивам и документации составили 1631,2 млн.тенге, при плане 1640,5 млн.тенге или 99,4 % (согласно таблицы 4).
Произведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов на 80,3 млн. тенге, при плане 92,7 млн.тенге или 86,6 %. На укрепление материально-технической базы направлено 16,2 млн. тенге, или 91,5% к плану (план 17,7 млн.тенге).
Таблица 4
Примечание: расходы за 2012 год по культуре, расходы за 2013-2014 годы согласно Единой бюджетной классификации по культуре, архивам и документации.
По туризму и спорту — при плане 2144,7 млн.тенге освоено 1956,9 млн.тенге, или 91,2 %. (согласно таблицы 5). На укрепление материально-технической базы направлены средства в сумме 22,9 млн.тенге (план 23,0 млн.тенге, или 99,6%).
Таблица 5
В целях реализации новой жилищной политики произведено финансирование строительства коммунального и ипотечного жилья. Расходы на строительство жилья на 1 октября 2014 года составили 2664,9 млн.тенге (план 3458,9 млн.тенге, или 77,0%), за счет средств республиканского бюджета направлено 2166,1 млн.тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда
На строительство объектов водоснабжения освоено 1637,1 млн.тенге (план 892,5 млн.тенге, или 98,6%).
На развитие сети автомобильных дорог области освоено 5105,8 млн.тенге, (план 5328,9 млн.тенге, или 95,8%).
Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 целью программы «Дорожная карта бизнеса 2020» является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в не сырьевых секторах экономики, а так же сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Задачами программы являются: 1) Поддержка новых бизнес — инициатив; 2) Оздоровление предпринимательского сектора; 3) Снижение валютных рисков предпринимателей; 4) Усиление предпринимательского потенциала.
Утвержденным планом на 2014 год из республиканского бюджета в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» выделено 1268,6 млн.тенге, исполнение на 1 октября 2014 года при плане отчетного периода 1034,2 млн. тенге составило 694,5 млн. тенге или 67,2 %, неисполнено 339,7 млн. тенге по причине отсутствия заявок от предпринимателей и согласно актов выполненных работ:
На реализацию программы «Дорожная карта занятости 2020» в 2014 году выделено бюджетных средств (с учетом уточнения) на сумму 4716,0 млн.тенге, в том числе целевые трансферты из республиканского бюджета 4378,4 млн.тенге. По состоянию на 1 октября текущего года исполнение составило 3277,5 млн.тенге или 93,5 процента при плане 3507,0 млн.тенге, не освоено 229,5 млн.тенге. Исполнение по направлениям характеризуется следующим образом:
По первому направлению на проведение работ по ремонту 92 объектов инженерно-транспортной, коммунально-инженерной и социальной инфраструктуры на 2014 год выделено 2660,7 млн.тенге. При плане на отчетный период 1952,5 млн.тенге исполнение составило 1751,4 млн.тенге или 89,7 процента, не освоено 201,1 млн.тенге, из них 81,5 млн.тенге — позднее проведение конкурсов, 53,3 млн.тенге — экономия по итогам госзакупок, 62,5 млн.тенге — по факту предоставления акта выполненных работ, 1,3 млн.тенге — 5% согласно условий договора, 2,5 млн.тенге — позднее предоставление уведомления с ГАСК.
По второму направлению годовой план составляет 1059,2 млн.тенге. Исполнение составило 1044,5 млн.тенге при плане 1054,1 млн.тенге или 99,1 процентов, не освоено 9,7 млн.тенге, в том числе:
По третьему направлению годовой план составляет 785,0 млн.тенге. При плане на отчетный период 347,1 млн.тенге исполнение составило 331,8 млн.тенге или 95,6 процента, не освоено 15,3 млн.тенге, из них:
Прочие расходы:
|
|||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |