Как было отмечено Главой государства в Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь — 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»: «Стратегия — это программа конкретных практических дел, которые день за днем, из года в год будут делать лучше страну и жизнь казахстанцев. Но каждый должен понимать и знать, что в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, а эффективно трудиться. Задача государства — создавать для этого все условия. Я убежден, что достойное Будущее нашей Родины среди передовых стран мира — это именно то, что навеки объединит всех казахстанцев».
В Концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей работы. Необходимо укреплять экономику, решать ряд задач по приоритетным направлениям.
Неотъемлемой частью укрепления экономики….
1. Бюджет области по доходам на 1 июля 2014 года исполнен на 101,3% или поступило 60558,4 млн.тенге при плане отчетного периода 59786,6 млн.тенге.
План по собственным доходам исполнен в сумме 13263,1 млн.тенге или на 106,2% (план — 12491,2 млн.тенге). Перевыполнение доходной части в целом по области составило 771,9 млн.тенге.
Уточненный план по налогам и сборам, учитываемым налоговым комитетом, составляет 12470,2 млн.тенге, из них план областного бюджета 5940,7 млн.тенге, районов и г.Петропавловска — 6529,5 млн.тенге.
За отчетный период в бюджет области поступило 13201,5 млн. тенге, или 105,9% от уточненного плана, в том числе в областной бюджет 6219,5 млн. тенге или 104,7%, районные бюджеты и бюджет г. Петропавловска — 6982,0 млн. тенге или 106,9%.
Трансфертов из республиканского бюджета поступило в сумме 46087,3 млн.тенге, при плане — 46087,3 млн.тенге.
2. Бюджет области по расходам за 1 полугодие 2014 года исполнен на 92,7% при плане 60369,0 млн.тенге произведено расходов на сумму 55976,6 млн.тенге. Не освоены расходы в сумме 4392,4 млн.тенге.
По учреждениям и предприятиям образования расходы за 1 полугодие 2014 года составили 20120,1 млн.тенге (согласно таблицы 1), или 98,9 % к плану (план — 20339,4 млн.тенге).
На строительство и реконструкцию объектов образования при плане 329,3 млн.тенге освоение составило 145,2 млн.тенге или 44,1 %.
На укрепление материально-технической базы направлено 35,1 млн. тенге, освоение составило 62,2 процентов к плану (план 56,4 млн.тенге).
Таблица 1
По здравоохранению расходы на 1 июля 2014 года составили 11392,0 млн. тенге (согласно таблицы 2), или 95,8 % к плану (план 11890,0 млн.тенге).
Таблица 2
Расходы по социальной защите населения составили 1838,4 млн. тенге или 99,1 % к плану (план 1855,6 млн.тенге).
На укрепление материально-технической базы объектов соц.защиты направлено 11,4 млн. тенге, освоение составило 83,8 % к плану (план 13,6 млн.тенге).
Таблица 3
Расходы по культуре, архивам и документации составили 947,1 млн.тенге, при плане 1028,2 млн.тенге или 92,1 % (согласно таблицы 4). Произведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов на 52,9 млн. тенге, при плане 71,2 млн.тенге или 74,3 %. На укрепление материально-технической базы направлено 12,9 млн. тенге, или 99,2% к плану (план 13,0 млн.тенге).
Таблица 4
Примечание: расходы за 2012 год по культуре, расходы за 2013–2014 годы согласно Единой бюджетной классификации по культуре, архивам и документации.
По туризму и спорту — при плане 1051,51 млн.тенге освоено 1038,4 млн.тенге, или 98,8 %. (согласно таблицы 5). На укрепление материально-технической базы направлены средства в сумме 9,2 млн.тенге (план 9,2 млн.тенге, или 100%).
Таблица 5
В целях реализации новой жилищной политики произведено финансирование строительства коммунального и ипотечного жилья. Расходы на строительство жилья на 1 июля 2014 года составили 1 511,7 млн.тенге (план 1651 млн.тенге, или 91,6%), за счет средств республиканского бюджета направлено 929,6 млн.тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда
На строительство объектов водоснабжения освоено 334,1 млн.тенге (план 892,5 млн.тенге, или 37,4%).
На развитие сети автомобильных дорог области освоено 2773,2 млн.тенге, (план 2802,4 млн.тенге, или 99,9%).
Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 целью программы «Дорожная карта бизнеса 2020» является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в не сырьевых секторах экономики, а так же сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Задачами программы являются: 1) Поддержка новых бизнес — инициатив; 2) Оздоровление предпринимательского сектора; 3) Снижение валютных рисков предпринимателей; 4) Усиление предпринимательского потенциала.
Утвержденным планом на 2014 год из республиканского бюджета в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» выделено 1268,6 млн.тенге, исполнение на 1 июля 2014 года при плане отчетного периода 806,2 млн. тенге составило 571,2 млн. тенге или 70,1 %, неисполнено 235 млн. тенге по причине отсутствия заявок от предпринимателей и согласно актов выполненных работ:
На реализацию программы «Дорожная карта занятости 2020» в 2014 году выделено бюджетных средств на сумму 3247,6 млн.тенге, в том числе целевые трансферты из республиканского бюджета 3058,9 млн.тенге. По состоянию на 1 июля текущего года исполнение составило 1981,5 млн.тенге или 97,1 процента при плане 2039,7 млн.тенге, не освоено 58,3 млн.тенге. Исполнение по направлениям характеризуется следующим образом:
По первому направлению на проведение работ по ремонту 48 объектов инженерно-транспортной, коммунально-инженерной и социальной инфраструктуры на 2014 год выделено 1569,7 млн.тенге. При плане на отчетный период 728,1 млн.тенге исполнение составило 678,8 млн.тенге или 93,2 процента, не освоено 49,3 млн.тенге, из них 39,6 млн.тенге — оплата согласно представленных актов выполненных работ, 8,3 млн.тенге — экономия по итогам государственных закупок, 1,4 млн.тенге — остаток 5 процентов от суммы договора окончательный расчет после акта приема работ.
По второму направлению годовой план составляет 1059,2 млн.тенге. Исполнение составило 1011,4 млн.тенге при плане 1016,8 млн.тенге или 99,5 процента, не освоено 5,4 млн.тенге, в том числе:
По третьему направлению годовой план составляет 420,4 млн.тенге. При плане на отчетный период 199,3 млн.тенге исполнение составило 197,4 млн.тенге или 99,1 процента, не освоено 1,9 млн.тенге, из них:
Прочие расходы: